开红字发票流程操作是怎样的?

2018-02-01 09:34 来源:网友分享
1582
开红字发票流程操作是怎样的,增值税专用发票的抵扣有一定时间限制,否则容易出现跨月红字发票,这时候的处理有点不同,请阅读本文了解详情。

开红字发票流程操作是怎样的?

1.申请: 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关申请红冲。

2.上传:上传信息表等待税务机关审核,并在税务端开具信息表。

3.开具:企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票。

其中,红冲发票的申请,在具体执行需根据实际情况,判断由购方企业申请还是由销方企业申请。

一.由购方企业申请流程

1.购买方提交申请单

2.购买方税务机关开具信息表

3.购买方将信息表交予销售方

4.销售方开具红字专用发票

开红字发票流程操作是怎样的

二.由销方企业申请流程

1.销售方提交信息表

2.销售方税务机关开具信息表

3.销售方开具红字专用发票

【相关内容】

红字发票申请单具体开具流程

1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。

开具红字发票是否有时间限制?

内行人都清楚,这个是有时间限制的,与取得的扣税凭证需在180天内进行认证抵扣有关联。

开红字发票流程操作需分为购房企业申请与销售方企业申请,对象不同,开具红字发票的流程并不一样,本文较少到这,欢迎关注会计学堂。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 财务往来款是什么科目
    财务往来款是什么科目?通俗点来说,作为企业财务往来账款的概念,说的就是企业在经营活动中发生的各种收支账款的,具体的科目会包含应收账款、应付账款、其他应收账款和其他应付账款等等,这里面还会有预付账款和预收账款等等.因此,大家需要弄清楚企业的往来账款和应收应付账款之间的区别,更多内容欢迎大家来阅读下述文章,对你们学习肯定有用的.
    2024-11-21 7
  • 餐费计入什么科目
    餐费计入什么科目?顾名思义,所谓的工作餐费通常指的就是企业为职工提供工作餐而支付的费用,在会计实务上的处理,针对会计工作餐费的账务处理,小编老师认为有三种方式可以做账处理的,分别是计入直接支付费用、转账摊销费用和预付待摊费用三种会计科目来核算的.小编老师将会在下述文章中对此餐费做账进行介绍,有兴趣的学员们都是可以来阅读学习.
    2024-11-24 3
相关问题
  • 普票次月作废 销售方如何开具红字发票,红字发票开具完成,后续操作流程是怎样的?

    普票发票填开页面打开点红字,按提示操作, 后续看你单位,这个是退货的不用开正确的,发票开错了的开正确的就可以

  • 红字发票开错怎么作废,操作流程

    你好 打开发票 直接点作废的

  • 普通发票开红字发票的操作流程是?

    一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明作废,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。 2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。 销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票。 销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方,作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。 4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票。 同上述第3点操作。 5、购货方出具的有效证明内容包括: (1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因; (2) 加盖购货方单位印章或财务专用章; (3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。

  • 部分开红字发票的操作流程

    你好,是对方已经给你红字信息表了吗?

  • ?开红字专票操作流程?具体怎么操作呢?

    开红字专票的操作流程是比较简单的:首先,确定对方有开具红字发票的资质;然后,准备好相关的开票资料;接着,在财务系统中提交开票信息;最后,将红字发票传真给对方即可。比如,公司A向公司B开具红字发票,就可以按照上面的流程来操作,先确定公司B有开具红字发票的资质,然后准备好公司A的相关开票资料,接着在财务系统中提交开票信息,最后将红字发票传真给公司B即可。

圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂