付款给供应商的会计分录怎么写?

2018-07-20 15:49 来源:网友分享
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付款给供应商的会计分录怎么写?曾问题很多小伙伴不知道如何处理,其实只有两个重点,一是确认是本公司付款,还是代付,第二是,从供应商那里拿的货是材料,还是配件,具体的操作请看下文!

付款给供应商的会计分录怎么写?

如果是单纯代付:借:其他应收款-(供应商公司)贷:银行存款如果是偿债性代付,即供应商指定把一笔钱打入另外一家公司,当作公司偿付供应商欠款借:应付账款-(供应商公司)贷:现金*这种情况需要三方协议,并注明收款方账号.

支付月结供应商货款,如何做会计分录;

借:原材料

应交税费----应交增值税(进项税)

贷:库存现金或银行存款

月结赊销的也这么做.

赊销与延期付款不是一个概念.赊销购进的,不确认债务(就是不计入应付账款).

延期付款的要确认债务(计入应付账款),未见票的可以暂估入库

付款给供应商的会计分录怎么写?

扣供应商的货款如何做会计分录?

按教材上的规定,应该按照无法付出的应付账款处理.

借:应付账款

贷:营业外收入

但是,实际操作中,一揣冲减存货成本.

从避税角度考虑,也可以转为账外资金管理.

借:应付账款

贷:库存现金

上文小编介绍了付款给供应商的会计分录怎么写这个内容,关于是计入营业外收入,其他收入,还是主营业务收入要根据实际情况去考虑,更多相关资讯,敬请关注会计学堂的更新!

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