报税出现差错账务处理怎么做?

2018-07-24 15:35 来源:网友分享
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人非圣贤,总有出错的时候,小编为大家介绍一个作为会计出错的时候该怎么办,报税出现差错账务处理怎么做?大家都知道税局都交税可以,但是少交税是不行的的,具体的请看下文解决办法,请看下文!

报税出现差错账务处理怎么做?

这个一般没有别的办法,税务局就是多交税可以,少交税肯定就麻烦的,你就把这月的也处理了,上个月的税钱挪到这个月算交的处理吧,想退税很难的.多交部分作为下个月税金的预缴.账面上就在应交税金借方挂着,下月就平了.

企业所得税年度申报错误,如何处理?

一、企业所得税年度申报错误,应在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报.依据国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知(国税发[2009]79号)第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报.

二、修改以前年度企业所得税纳税申报须知:

纳税人经自查发现以前年度企业所得税纳税申报有误,需要修改申报时,需持下列资料到税务征收大厅办理相关手续:

报税出现差错账务处理怎么做?

(1)以前年度企业所得税纳税申报表主表及全部附表的复印件(一份);

(2)修改后企业所得税纳税申报表主表及全部附表的原件(两份);

(3)修改纳税申报的情况说明.

情况说明的内容包括:修改申报的年度、修改申报的原因、修改申报主表及附表的具体行次等.

上文小编介绍了报税出现差错账务处理怎么做这个内容,大家对这个内容了解的怎么样了呢?做错账这个时候最为关键的是需要平账,更多相关资讯,敬请关注会计学堂的更新!

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