金蝶软件月末结帐步骤和方法?
金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。
简单说就是
1. 凭证审核完毕
2.凭证过账完毕
3.期末调汇
4.结转损益
5.损益凭证审核、过账
6.结账
提示说出纳扎帐未启用数据可能有误?
你可以在系统维护里面有个帐套选项,税务,银行里面,有个是否对账,选择否就可以了。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”
以上就是关于金蝶软件月末结账步骤与方法,如果还有这方面不了解的问题请咨询会计学堂的答疑老师。