金蝶kis反结账怎么操作

2019-09-16 15:30 来源:网友分享
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金蝶kis反结账怎么操作,金蝶软件一般反操作流程为:反过账-反审核-反结账.操作时我们先登入金蝶软件界面,然后按照步骤进行.我们的工作中时常遇到这种情况,具体的资料和操作步骤小编整理在下文,我们一起来看看吧.

金蝶kis反结账怎么操作

1第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

第二步在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可.

固定资产反结账

1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.

2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.

金蝶kis反结账怎么操作

总账结账与反结账

1/2总账结账:登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账.

2/2总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账.

以上就是金蝶kis反结账怎么操作的全部解答,注意如果想快速反过账到往期去修改凭证,可连续多按几次Shift+期末结账,反到你需要的期间.如果在实际操作中遇到什么问题,欢迎咨询会计学堂在线答疑老师.

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