金蝶怎么反结账到上一年
假设,账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ,账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS.
2007年第12期间期末结账(也就是年结),账套存放目录下的文件说明:
D:\kddata\金蝶公司.A07 说明:
2007年的账套文件,年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度
D:\kddata\金蝶公司.AIS 说明:
2008年的账套文件,年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来
因此,可以看出每年的账套文件是独立的.不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账.
情况
(一)、年结后,2008年第1期间还没有录入会计凭证.
处理步骤:
1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS
2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS
3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改
4、修改后重新年结情况
(二)、年结后,2008年第1期间录入了会计凭证.
处理步骤:
1、在D:\kddata目录下面新建1个目录,目录名为2007,即D:\kddata\2007\
2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07
3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS
4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改,修改后重新年结,年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明:
D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件
D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件
5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 文件-引入-凭证-引入凭证的源账套-
D:\kddata\金蝶公司.AIS
注意:引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证.
如何反结账、反过账、反审核凭证、删除凭证
反结账:可以主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结账-选择"反结账"操作;
反过账:可以在主界面按ctrl+F11,也客户点击期末结账-选择"反过账当期凭证"操作;
反审核: 通过凭证审核-会计分录序时簿-选择该凭证-审核-打开凭证后,再点击"审核",即可反审核单张凭证,新版在菜单栏上直接点击反审核即可.(批量反审核凭证:凭证审核-会计分录序时簿-编辑-批量销章,或者点击批量反审核)
删除:进行上述操作后,再在会计分录序时簿界面选该凭证点击删除,即可删除凭证.
凭证打印如何设置格式
套打:
1、确定自己套打纸的尺寸,在打印机里面自定义大小(咨询打印机的客服,或者百度)
2、打开凭证查询-文件-打印凭证-在这里界面勾选"套打凭证",然后再点击"打印设置",注意顺序,先勾选,再点击
3、在套打设置界面,点击自动设置,单机类型选择"凭证",对应套打设置选择和你凭证纸匹配的套打类型
4、打开凭证查询-文件-打印凭证-打印预览,在左上角打印设置里面 选择自定义的凭证大小
5、如果有偏移,通过左右偏移量和上下偏移量来设置
非套打:
1、打开凭证查询-文件-打印凭证,然后再点击"打印设置"也作同样的修改.
以上就是会计学堂小编关于金蝶怎么反结账到上一年的所有内容.金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件.对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.必须定期进行结账.