普通发票负数发票流程是怎样的?
增值税普通发票开具负数发票不用申请税务局,也不用填写申请单,直接在仿伪税控系统中的开;只有跨月的增值税普通发票才需开负数票据;
1、点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”
2、在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开
3、连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”
若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定”
。若当前发票库中无对应的正数发票,则点击“确定”按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
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专用发票负数发票流程是怎样的?
专票先要填写信息表,在发票管理里面有个信息表,按实填写后,信息表会上传,然后等待审核,待审核成功后,然后点击专用发票填开,负数,按照提示开具即可
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