印花税税额正确税目用错了怎么办呢?

2017-12-11 16:13 来源:网友分享
4179
印花税税额正确税目用错了要如何处理呢,本文讲述了印花税税额正确税目出现计入错误的问题,希望大家能够在本文中找到对应自己疑惑的答案,本文由会计学堂小编整理。

印花税税额正确税目用错了怎么办呢?

这个月补上就是了、差额在做补缴处理 。

会计处理难免存在差错,只要不是偷税漏税这样的违规操作,在下次申报时,将选错的印花税税额的科目做好冲减错误的税目的处理,增加正确的税目正常报税就可以了。

税务局查的话,就说是出现了差错而且在下个征缴期里做了改动,已经纠正过来,不存在什么税收风险,审计的过来审计的话一般不会连印花税都去逐笔审计,他不提,你自己可以不用那么坦白么,对方提到了你解释成差错而且已经改正就没什么了。

印花税税额正确税目用错了相关内容

1、印花税正确的记账方

印花税可直接计入管理费用,一般税额不大,也不需要计提,在申报缴纳后计入缴费当月的管理费用即可。

2、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?

已经过了申报期了。如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。

已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。

印花税税额正确税目用错了怎么办是会计学堂小编整理的一篇文章,大家阅读后就能找到相关内容,想了解更多相关资讯,可以站内搜索,欢迎阅读。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师