电子承兑汇票接收流程

2023-09-17 16:40 来源:网友分享
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在现代社会中,款项的支付方式是多种多样的,但现在很多企业都在积极的使用电子承兑汇票来进行结算,电子承兑汇票进行结算的时候,收款企业需要及时的进行接收,收款企业接收电子承兑汇票是需要有一定的流程的,那么电子承兑汇票接收流程是怎样的呢?

电子承兑汇票接收流程

电子承兑汇票接收流程主要如下所示:

1、先签收,登录网银.

2、然后找到电子汇票那一页面(有的银行不一样,或者电子承兑,汇票管理),点击汇票查询.

3、然后就会后面有签收.

4、如果有背书的话,就要找到背书,然后进行背书转让.

5、找到适合自己背书的公司,选择要背书的公司,然后进行相关资料的填写,进行点击背书转让.

6、最后就可以进行输U盾密码了,然后再换另一个进行同样的步骤,这样就可以授权成功了.

一般来说电子承兑汇票接收流程主要是如上所示,当然,如果有其他的具体要求,就要按其要求进行,只要符合情形的,都能通过电子承兑汇票接收.

电子承兑汇票接收流程

电子承兑汇票是什么?

电子承兑是运用电子签名和安全的认证机制.由出票人以数据电文形式制作的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据,与纸质商业汇票相比具有以数据电文形式签发、流转,并以电子签名取代实体签章的突出特点,其对于杜绝伪造、变造票据案件,降低企业结算成本、提升结算效率、控制融资风险具有十分重要的作用.

电子承兑汇票到期后兑现操作:

付款人对向其提示承兑的汇票,应当自收到提示承兑的汇票之日起三日内承兑或拒绝承兑.付款人在收到提示承兑汇票时,还应当向持票人签发收到汇票的回单.回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章.

承兑的记载事项:

付款人承兑汇票应当在汇票正面记载"承兑"字样和承兑日期并签章,见票后定期付款的汇票,应当在承兑时记载付款日期.汇票上未记载承兑日期的,以付款人收到提示承兑汇票之日起第三日为承兑日期.

付款人承兑汇票不得附有条件,承兑附有条件的视为拒绝承兑.

承兑期限:

最长不超过6个月,持票人可在付款期内随时向汇票承兑行提示付款.银行承兑汇票的付款期限自票据到期日起最长不超过10日.

电子银行承兑汇票的出票、保证、承兑、交付、背书、质押、贴现、转贴现、再贴现等一切票据行为均在电子商业汇票系统上进行,可大大提升票据流转效率,降低人力及财务成本,有效提升金融和商务效率.

以上详细介绍了电子承兑汇票接收流程是怎样的,也介绍了电子承兑汇票是什么.作为一名单位的财务工作者,需要特别清楚,电子承兑汇票接收流程应如本文所讲,电子承兑是运用电子签名和安全的认证机制.财务人员需要熟练的掌握电子承兑汇票的接收与汇出.

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    您好,电子票据的转让签收流程 一、 电子票据的接收   1、“票据”→“电子票据查询”→“电票信息查询→选择“银行承兑汇票”提交→应当查到票据的信息才能接收。   2、“票据“→“电子票据回复”→选择“背书转让回复”“银行承兑汇票”→点“新建” →选择“同意签收”   3、换另一操作员,“票据业务”→“电子票据复核”→“电子票据回复复核”,回复类型:“背书转让回复”;票据种类:“银行承兑汇票”选择相应的票据,点“提交”→选蓝字“详细” →点“发送”   注意发送的票据只一张,需要再次进行一一发送,这时选择“返回”,再次查询选择:   “背书转让回复”;也可以单独作发送:“电子票据发送” →“电子票据回复发送”。状态为“交易已发送”为正常,如失败则不成功,注意交易时间应选在9:30至15时人行开放为宜。经查询电子票据信息,状态为“已签收”则证明签收成功。   二、 电子票据的转让   1、“票据业务”→“电子票据申请”→“背书转让申请”→“新建”→录入接收单位的账号(农行15后不带“-”、户名、开户行号、开户行行名。   2、换另一操作员进行复核:“票据业务”→“电子票据复核”→“背书转让申请复核”→“详细”→点“发送”也可分两步→“电子票据发送” →“电子票据申请发送”。   三、 电子票据的开通   申请办理电子票据业务需在开户行开通企业,再开通电子票据业务。在网银中的处理:在“操作员功能权限设置”中选择“票据”—“电子票据”,在“业务属性维护”依次选择电子票据的相关项目,如“截止金额”输入“200”,“级别”输“1”。 四、收款 申请付款(需授权)(可于票据到期日前/后10日内进行申请付款,如超过10天则须做逾期付款申请,详见下述) 汇票服务→电票付款→提示付款申请→提交帐号信息→点击票据号选取交易→提交 可批量提示付款,也可单笔点击票号查看票面信息后再进行提示付款申请 注意:请根据收款行与承兑行的关系来判断清算方式,“线下清算”适用承兑行为于同城中行和接入财务公司的交易,“线上清算”适用于承兑行为异地和他行的交易。如超过票据到期日10天仍未提示付款操作,则须填写逾期原因说明。 另一操作员登录此页面进行授权→点击票据号选取交易→手动按OK键→点击授权通过

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