出差车费怎么报销?

2019-03-17 14:32 来源:网友分享
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出差的费用在会计处理上通常计入管理费用差旅费,出差车费怎么报销?小编认为一般也应当同样处理,计入管理费用差旅费,到底是不是如此呢?通过阅读下文来验证吧。

出差车费怎么报销?

答:车费一般应该在旅费费用中列支,而差旅费用一般应该在管理费用科目下设置一个二级明细科目"公司经费"中进行核算,所以,这个业务一般应该是这样操作的:

员工报销出差车费的会计分录:

借:管理费用/销售费用等

贷:应付职工薪酬-职工福利

借:应付职工薪酬-职工福利

贷:银行存款/库存现金

举个例子:企业职工张三出差借差旅费2000元,一周后返回,报销1800元,剩余200元返回,出纳员开出现金收据:

2、临走时:

借:其他应收款 -张三 2000

贷:库存现金 2000

回来报销时:

借:库存现金 200

管理费用-差旅费 1800

贷:其他应收款 -张三 2000

员工报销出差车费做什么会计分录?应该在报销时借记"管理费用--差旅费"。

出差车费怎么报销?

费用报销怎么填写,如何使用?

费用报销单在以下情况可以使用:

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;

2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;

3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单怎么填写:

1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加¥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

(1)所附发票真实、合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

出差车费怎么报销?读到这里,相信你也知道了如何正确的处理。学习更扎实的基础财会知识,还需要会计学堂在线老师的指点,不论学习是为了提升技能还是考试,会计学堂都是最好的选择。

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