如何规范填写费用报销单?

2019-03-29 11:49 来源:网友分享
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如何规范填写费用报销单?费用报销单不止是会计的事情,也是各部门领导需要知道的,因为很多企业都是由领导先花钱,之后在填写费用报销单报销的,因此这个内容大家很有必须了解一下,欢迎阅读!

费用报销单要求:

1、报销原始单据时,根据有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时,一定要按财务规定,用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购买备品备件、材料,以及领用所需材料时,一定要切记:办理入库、出库手续!

4、报销单填好后,要按报销程序,由部门负责人签字,经财务审核签字无误后,再给公司领导签字,这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按单据票的大小,按顺序一排排,一行行,上下左右前后,整齐粘贴。做到干净、平整、排列整齐。切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴,以便造成不规范及财务装订的不便。

如何规范填写费用报销单?

如何规范填写费用报销单?

1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2.“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销

5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7.关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8.报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写.

9.工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

10.行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

如何规范填写费用报销单?上文小编介绍了这个内容的要求,以及填写步骤有哪些,大家对于费用报销单还有填写疑问的,可以点击窗口咨询我们的在线老师答疑,更多会计上的疑问,欢迎点击窗口咨询在线老师答疑!

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    您好,你说的这个范围其实有点大,我建议从以下这些方面来规范: 1、首先要对不同的报销单用不同的单据模板(比如,差旅费的报销单和一般费用的报销单用不同的报销单) 2、对不同模板的单据要求提供不同的原始凭证(比如差旅费的报销单需要提供除了发票(机票,火车票)以外,还需要提供领导签字的同意出差申请单等) 3、单据上无涂改,金额大小写一致,流程完整,签名完整 4、事由需要跟财务部的费用明细对接,比如办公费,差旅费,汽车使用费等

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    费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。 1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。 2.报销单填写不规范的问题 1)小写金额与人民币符号之间有空格 要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐 要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐; 3)报销单上字迹有涂改和勾抹 要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)大写金额书写有误 要求:金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5)大写金额与小写金额不一致 要求:小写金额与大写金额保持一致; 6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的; 要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3.报销原始单据的问题 1)取得发票上没有加盖销售方发票章。 要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; 2)取得收据上没有加盖销售方财务章。 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; 3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。 要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。 4.报销单粘贴的问题 1)票据粘贴杂乱无章 要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; 2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求:要用胶水粘贴附件; 3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看 要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;