以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是( ).
A:出纳员不得兼任稽核、会计档案保管
B:严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务
C:专人定期核对银行账户,每月至少核对一次
D:重要货币资金支付,由总经理决策和审批
答案解析:
D:重要货币资金支付,由总经理决策和审批
以上这道选择题主要考察的是以上给出的4个选项当中,关于货币资金内部控制的描述中错误的是哪一个选项说是内容,作为一名企业单位的管理会计,一定要特别的清楚,以上关于货币资金内部控制的描述中错误的是重要货币资金支付,由总经理决策和审批.