当月只开了红冲发票如何报税
答:我们会计学堂具体来为大家解答,简单点说,这个报税的流程是:
一般纳税人当月只开了红字发票,申报增值税时,在增值税申报表附表一的“未开具发票”栏,填列和红字发票同样的金额和税额,使当期的增值税税额为零进行申报,等以后开票时,在冲掉这笔无票收入就行了。
上月开的发票这月要做红冲已经报税怎么办?
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录:
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
当月只开了红冲发票如何报税?综上内容,我们可以清楚了解到,关于红冲发票报税以及红冲发票做账的具体内容!有其他的问题再来向我们咨询!