发票入账后作废怎么处理?

2018-11-21 14:02 来源:网友分享
9002
发票是会计人每天打交道很多的一个物品,关于发票也有很多的说道哦,发票的真伪,认证,抵扣一不小心就容易掉坑里.不知道大家有没有思考过发票入账后作废怎么处理呐?

发票入账后作废怎么处理? 

答:如果是当月开具的,在防伪开票系统中作废该发票,并找到全部联次.盖作废章. 

做账是用红字冲销法: 

借:应收账款 -1170
贷:主营业务收入
-1000
应交税费--应交增值税(销项税)-170
如果是上个月或大上个月开具的,需要到开票系统中开具红字发票
申请单,具体所需要手续可到你的国税局咨询.
其次,当国税局
的手续批下来,到开票系统中开具红字发票.
只要发票作废
了,做账都是用红字冲销法。

发票入账后作废怎么处理?

发票开具流程? 

答:
1、开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具
管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开"界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票 

2、开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具
管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开"界面→填写购货方信息→点击"清单"按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击"退出"返回发票界面→打印发票→在"已开发票查询"中打印销货清单 

3、开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置"折扣率"或"折扣金额"→打印发票 

4、开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开"界面→点击"负数"按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票
→打印发票 

关于上述内容"发票入账后作废怎么处理?"不知道大家是否都明白了.如果还有其他的问题想要咨询我们的,可以直接在线向我们联系哦.


还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问题