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老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
1/581
2015-03-20
老师怎样讲解货币内部控制制度的设计,我是大一新生,还不是很清楚,有没有结构框架
1/421
2019-06-16
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
事业部制组织结构的三个结构,再同一企业内可以同时使用吗
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2019-01-01
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
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2014-09-14
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
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2021-12-10
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
2/1795
2022-04-02
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
1/1325
2021-11-16
1、请介绍美国coso委员会的基本情况 2、国内外对内部控制定义的不同 3、内部控制的内涵的理解 4、如何理解“内部控制是全员工控制”这句话? 5、内部控制与风险管理结合能带来哪些好处? 6、内部控制经历了哪几个发展阶段? 7、内部控制几个不同发展阶段最大的特点是什么? 8、内部控制在中国运用最广泛是哪个阶段的理论? 9、网络化和智能化给内部控制带来了哪些机会和挑战? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO关于财务报告的责任
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2023-09-06
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
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2021-08-06
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1/1694
2020-07-10
【问】创业型组织结构和职能型为啥集权型组织结构,而,事业部制和控股企业型是集权?
1/1883
2018-07-20
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
6.对控制测试是否执行,说法正确的是:() (单选) A.对所有的业务流程都要进行内部控制测试 B.即使内部控制存在重大缺陷,不可信赖,也必须要进行内部控制测试 C.控制测试的样本,一定是会计凭证 D.在了解内部控制阶段,确定内部控制设计有效,拟信赖内部控制
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2024-02-29
你认为山河公司和东林公司公司理想的公司治理及行政组织结构应该是什么样的,请画图并说明增删理由。 东林属于什么内部控制环境 山河公司属于什么内部控制环境
1/4413
2022-03-11
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
1/2691
2019-04-28
民间申计撰写的内部控制审计报告有什么内容,
1/12
2023-10-12
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
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