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老师,我想问一下,有没有有关医院财务内部控制制度的相关资料啊?
1/581
2015-03-20
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
1/601
2024-01-27
如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/266
2022-03-29
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/982
2020-11-16
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
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