14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
有管理没有制度是否属于控制设计缺陷?
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2017-06-07
内部控制与控制测试的目标分别是什么
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2022-04-03
村经济合作社控股51%的公司适用哪个会计制度?是公司会计制度,还是合作社会计制度
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2022-08-15
房产企业的沙盘模型属于什么合同?包括户型设计,沙盘制作制作,区位设计制作
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2018-05-18
请问有没有小企业制度的全部会计科目。和企业会计制度的全部会计科目
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2022-04-26
现在设置帐套里是选小企业制度还是新会计企业制度?
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2018-09-26
公司项目部做监控设备一套进哪个会计科目?广告公司给项目部制作隔离牌,制度牌,消防类标识,管道反光标识,色带环,牛皮工作证等会计分录?
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2021-12-07
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
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2019-10-09
根据公司中、长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准?具体一般怎么操作
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2017-11-07
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
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2022-06-14
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
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2023-06-08