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这道题答案与解析。
1/635
2017-05-13
答案与解析不相符
1/42
2022-04-22
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
坤彩科技的案例分析,麻烦老师帮忙解答。
1/96
2022-03-24
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/2040
2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/1570
2020-03-07
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
小规模纳税人的税负率是多少?企业所得税的税负率一般控制在什么范围内呢
2/13689
2018-12-21
老师麻烦解析 答案解析后面为什么还减了那一部分?
2/175
2021-08-25
以举案例的形式论述会计职业道德规范中诚信守信的核心内容
1/1055
2021-12-20
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
制造企业以表代帐,用加权平均法计算成本,成本与收入比例超过本企业规定的比例该怎么办?
1/963
2017-04-13
案例一(变动成本法) (一)案例分析目的:会变动成本法、完全成本计算及比较分析 (二)案例分析资料: 某公司只生产和销售一种产品,投产后第二年有关的产销业务量、成本资料如下:存货与单价 成本项目 变动性 固定性 合计期初存货(件) O 直接材料 24000本期生产量 4000 直接人工 12000(件)本期销售量 3000 制造费用 4000 10000 14000(件)期末存货(件) 1000 管理费用 600 1000 1600销售单价 20 销售费用 300 2500 2800财务费用 O 600 600 (三)案例分析要求: 1.陈述变动成本法与完全成本法的基本理论及依据(包括:概念、相关理论、计算公式等等)(30分)
2/1916
2021-10-12
成本管控与分析 如何撇开实际的工艺流程去分析管控呢
1/117
2021-04-14
为什么在了解内控时不使用分析程序
1/4053
2018-07-20
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/827
2023-03-07
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
1/3317
2020-06-17
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
1/527
2023-07-22
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
1/3193
2022-04-09
直播课内容主要是报表 报税 外账核算、企业注册到全盘账务、防伪税控税控处理、经典实务案例、营改增、成本核算、汇算清缴、财务分析、精通内外账和最新会计政策等等平时工作中的实务问题
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2019-08-12
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