为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
在制造业中,成本内控具体是指那些方面,应该如何入手
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2023-03-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
第二问为什么答案答的是内部控制指——发展战略的内容。 问的是战略风险 为什么答的不是这个内容
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2022-07-22
企业控制的也算资产这咋理解
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2020-11-24
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
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2020-03-02
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
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2020-06-30
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
内部控制要素间的关系
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2022-01-25
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03
内部控制的目标有哪些
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2022-01-24
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07