2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
2. 风险评估的最终目的()(单选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在那些问题,错误,舞弊等等 E.根据评估的风险,计划进一步的审计程序
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2024-02-29
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
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2022-08-22
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
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2021-03-19
审计的控制一般分为哪几类
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2021-11-28
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
老师要是内审要出审计报告吗
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2023-03-15
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-23
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
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2019-09-30
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
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2015-12-18
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
安全审计设备/日志审计 安全审计系统/数据库审计 运维安全审计 主机监控与审什系统 过虑网关系统这些开票属于什货物名
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2020-07-20
18.下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。 A.计划的审计范围和时间安排 B.审计过程中遇到的重大困难 C.审计中发现的所有内部控制缺陷 D.上市公司审计中注册会计师的独立性
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2024-02-07
会计事务所审计质量监控包括哪些
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2019-06-01
什么是行内审计?需要做些什么?银行说行内审计又抽到我们单位
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2020-05-15
年末的审计报告是审计的内账还是外账
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2017-11-06
民营企业做审计报告是否可以用内账?还是必须使用外账?
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2019-09-06
老师,我想请问一下,国家审计,国际审计,内部审计和注会审计发展先后顺序
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2021-07-17
什么是会计内部审计
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2015-12-23