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会计职业道德规范的主要内容
1/939
2015-11-29
有代理记账内部规范吗
1/366
2020-12-18
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/253
2023-12-09
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
1/131
2023-05-23
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
老师,市政工程的成本如何控制,人工,原材料,机械,都应该控制在哪个数据范围内?
1/799
2019-10-31
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
1/462
2022-08-30
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
本年利润控制在什么范围内备查账的风险最低?
5/700
2017-06-09
公司白条入账允许抵扣,多少为在控制的范围内
1/838
2019-03-11
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
小规模,长期控制45万以内普票,不交税,会有风险吗?
3/335
2021-12-27
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
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