在建工程转让会计账务处理及涉税问题的实务操作规程
1/4791
2019-07-23
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
你好,小规模纳税人的实际操作中,我看有的会计,也不做增值税,把全部做到主营业务收入中,这样操作也是可以的对吗?
1/187
2024-02-21
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
1/682
2021-04-24
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/2320
2019-12-25
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
3/741
2016-06-23
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1200
2015-12-27
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
1/2415
2020-06-18
《企业会计制度》、《会计基础工作规范》和《会计从业资格管理办法》属于会计法律制度中的()。
1/1128
2015-11-14
老师:有茶餐厅会计实操课程吗
1/101
2024-03-25
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
1/1431
2021-12-07
经营范围有【广告制作,数字内容制作服务,摄像及视频制作服务】开票可以开制作费吗
6/3914
2021-11-23
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
现在老板让我规范公司的内控制度,我是刚刚入职,该怎么着手?
1/639
2018-12-02
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
1/477
2023-08-18
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
1/366
2024-02-22
有会计证但是一点实操经验都没有,现刚入一家机械厂做内账,不知从何入手,不知道做手工帐的流程是什么?
1/8221
2017-09-22