老师,麻烦问一下,一个单位的年度审计报告和资产清查报告是同一个事务所出具的,有没有违反独立性要求?
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2022-07-13
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
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2023-03-06
如何配合外包的内部审计工作
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2019-04-10
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
您好,企业建立了党支部,会计需要给党支部独立建账吗?
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2021-11-22
12.会计咨询、服务业务的特点有( )。多选 A.独立性B.客观性C.科学性D.创造性
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2016-10-09
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
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2024-03-24
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
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2020-06-10
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-25
您好老师,民营医院3年内药品收入教增值税吗,药房属于医院内部,不是独立的
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2021-06-20
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
电子税务局新办开户里小规模纳税人填核算方式是独立核算还是独立核算自负盈亏?适用会计制度选哪个?投资方经济性质选内资个人吗?
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2019-03-15
个体户自营性私立医院会计的做账流程是怎样的?没有独立做过
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2019-10-15
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
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2024-05-05
在确定对注册会计师的独立性是否存在不利影响时,审计项目团队成员包括(  )。 A.执行审计业务的合伙人和员工 B.项目质量复核人员 C.网络所中的全部项目合伙人 D.为执行审计业务提供技术或行业具体问题、交易或事项的咨询的人员
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2024-04-24
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
A注册会计师自2013年度起担任甲公司审计项目合伙人,2017年12月因个人原因调离甲公司审计项目组,2019年12月起重新担任甲公司审计项目合伙人。 为啥违反独立性呢?
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2023-08-25
互联网金融内部审计负责内容是什么
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2018-12-26