我们在最终出具审计报告时,是否需要考虑已修改的重大问题对审计意见类型的影响?
1/617
2020-05-30
出具的审计报告意见类型对招投标有影响吗?
1/2962
2020-03-19
关键审计事项有哪些类型
1/1042
2022-11-14
内部审计主要注意哪些内容(该公司主要帮政府代建一些工程)
1/1242
2019-10-18
在出具最终的审计意见报告时,是否要考虑已修改的重大问题对审计意见类型的影响,为什么,谢谢
2/1081
2020-05-29
审计结果最直接的表现是什么?它可以分为哪些类型?
1/1647
2020-02-24
公司内部员工借公司钱未入账,打的白条,审计公司来审计对出纳有什么影响?
1/1648
2019-04-07
怎样开展内审部门内岗位竞聘工作
1/1004
2017-06-07
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
1/5090
2019-07-05
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29
审计局算是政府部门来的吗
1/3818
2019-07-11
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
1/1631
2020-03-02
单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
6/590
2022-03-02
请问有没有内部审计会计的课程,有的话麻烦提供链接
1/596
2016-07-13
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
5/3523
2017-05-15
还是公司的内部审计师在检查质量部工作报告时发现了线索
1/12
2023-09-23
您好老师,商贸企业外购商品用于内部福利费,要进行进项税额转出。那么生产加工型企业外购商品直接用于内部福利不用进项税额转出吗?生产加工型企业自产自销的商品用于内部福利费视同销售对吗?
1/1069
2019-06-05
公司邀请社会事务所进行内审,审计费用可以向财务部门进行报销吗
5/696
2022-03-29
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
1/3920
2019-01-17