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被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
1/3317
2020-06-17
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/583
2019-05-23
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
报告企业信息表的202是填写公司相关部门的规章制度吗
1/3661
2019-04-12
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
戊公司采用变动成本法编制内部报告,用吸收成本法编制外部报告。查看公司这两种报告很可能发现( )D.内部利润数据紧随销售额变动而变动,对外报表中的利润数据既受销量也受产量的影响 不懂D选项什么意思
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2020-07-31
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/424
2021-10-26
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
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