会计师事务所质量管理缺陷与整改方案
1/168
2023-07-10
老师 我问一道审计方面的问题: 2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下: 会计部收到销售单后,根据销售单中所列资料,开具统一的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款专管员,作为记账和收款凭据。 要求: (1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷 (2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
1/726
2023-08-29
培训学校的学费如何内部控制
1/285
2019-05-14
强化内部人控制是什么意思呀
1/975
2022-03-26
内部控制的固有局限性指哪些
1/1041
2022-03-04
审计证据质量的缺陷不能用数量弥补吗?
2/3660
2020-12-27
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
强化内部人控制是什么意思呢?
1/655
2023-06-05
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
1/1712
2021-08-23
做好现金支出内部控制的措施有哪些内容
1/375
2023-03-08
控制环境存在缺陷时,注册会计师对拟实施审计程序作出总体修改应考虑的因素中包括()。 增加拟纳入审计范围的数量和经营地点 这个怎么理解?(上面这个不属于控制测试的范围吗?那有用吗?)
1/1144
2021-06-28
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
1/5406
2020-04-02
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
1/704
2019-10-09
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
3/5132
2017-06-24
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有(  )。 A.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制 B.请购单可以不连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门 C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行 D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
1/803
2021-12-11
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22