了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
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2020-08-14
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
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2020-06-30
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
内部控制要素间的关系
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2022-01-25
县政府和设区的市政府,哪个级别高
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2023-11-06
我刚刚接了一个新开的餐厅外账,要求把税控制在3000以内,可以操作吗?
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2016-12-12
内部控制的目标有哪些
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2022-01-24
财务上监督内控机制时间
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2019-05-21
3.1)在财政体制结算中,某市财政计算应由所属下级某区财政上解款项40000元。10天后,市财政收到所属该区财政上解的款项40000元。该市财政总预算会计应编制会计分录为①计算应收所属下级某区财政款项时,则②收到所属下级某区财政款项时,则2)在财政体制结算中,某市财政计算应补助所属某区财政款项95000元。15天后,市财政通过国库单一账户向所属该区财政拨付补助款项95000元。该市财政总预算会计应编制会计分录为①计算应向所属下级某区财政补助款项时,则②向所属下级某区财政拨付补助款项时,则
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2023-03-02
老师,会计证换单位注册,是在会计证所在地还是新公司所在地财政部门注册?
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2016-08-02
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
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2022-03-05
老师,您好!想咨询下母子公司与总分公司的区别。我公司现在在本市县城租了一套厂房,为了享受当地优惠政策,需要将部分税收交在县城,鉴于此种情况,我们下一步该怎么操作更好一些?
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2018-08-31
注册会计师在审计小型被审计单位时发现其没有正式的风险评估过程,为了应对这种风险,注册会计师可以实施的审计程序是( )。 A、检查内部控制手册 B、询问管理层 C、执行分析程序 D、观察整个控制的运行过程
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2020-03-02
下列活动通常被视为承担管理层职责的有(  )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
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2024-07-11
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
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2015-10-19
如何建立财务管理内控机制
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2020-04-01
下列活动通常被视为承担管理层职责的有(  )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
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2024-05-15
财政部没开账是什么意思
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2022-01-10