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你好老师,购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额表,假设5月份填表时当月的销售数量和开票销售数量不符(错报销售数量填少了,进项就少抵扣),到了6月份可以把少填的这部分销量未抵扣的填写到这个表中吗?
2/451
2021-06-15
你好,老师,请问一下,未认证进项税额➗增值税税负=什么
1/551
2020-07-31
老师,我刚才认证抵扣了一笔增值税进项税额5月份的,但是,我申报5月增值税时,由于网络原因直接跳转,报的是0,那我这个月已经抵扣的这笔该怎么办呢?
2/199
2023-06-12
增值税进项税额加计扣除,是怎么做的分录
3/577
2020-12-03
老师晚上好,我想问一下收到增值税进项税额以后,是收到一笔就认证一笔,还是月底一认证呢
2/430
2021-03-09
老师你好!帮忙计算甲公司本月可以抵扣的增值税进项税额。(保留小数点后两位)
2/349
2023-04-11
9. 下列各项中,既是增值税法定税率,又是增值税进项税额扣除率的是( ) A.3% B.9% C.6% D.13% 这题没搞懂,增值税法定税率13%销售出去 对方购进也可以按照13%抵扣啊
1/1605
2020-12-28
老师,您好,本公司本月增值税进项税额是250000,销项是200000,月底的时候怎样结转做分录?
1/690
2022-05-09
你好,我想问一下,增值税进项税额在电子税务局上没有勾选,但是账上已经做账(三月的账并且凭证已经装订),我可以在四月进行改账吗?怎么样改账?(我是刚刚出来的新手,然后五月入职公司,三月的账不是我做的,但是我发现了这个问题,现在需要改账)
9/243
2024-07-26
企业准备注销了,收到了税局退回的增值税进项税额留底,怎么记账?
7/835
2022-04-29
参考解析: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率)=20000×1.055×0.6×9%/(1+9%) =1 045.32(万元)。 该题答案20000是怎么来的
2/784
2021-11-15
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1-损耗率)×农产品平均购买单价×扣除率 /(1 扣除率%) 这个 公式中 当期销售农产品数量/(1-损耗率)这个不明白 请老师帮忙解答一下
2/670
2022-09-16
老师,请问供应单位发来甲材料38000元,增值税进项税额4940元,款已预付。材料验收入库。怎么做会计分录?
1/5926
2020-12-23
老师,您好。我这边增值税进项税额做好了,销项也做好了,交税的时候,还有结转的时候要怎么做会计凭证?
2/517
2022-09-08
增值税进项税额未转出,是调增还是调减
2/570
2021-04-05
本期增值税进项税额可以抵往期的增值税销项吗
2/7458
2023-07-27
老师,本年没有销项,增值税进项税额有20万,年底需要结转吗?如果需要,分录是?
2/730
2023-01-10
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1-损耗率)×农产品平均购买单价×扣除率 /(1 扣除率%) 这个 公式中 当期销售农产品数量/(1-损耗率)这个不明白 请老师帮忙解答一下
2/732
2022-09-16
假设本月购进货物缴纳进项税30,卖出货物销项税100,月底应缴增值税70 ,我实际缴纳的税费不应该是30+70=100吗
1/890
2020-06-11
销项记入应交增值税销项税额,进项记入应交增值税进项税额,缴纳下月增值税用未交增值税,那么增值税销项税额的贷方跟那个科目消平?
1/642
2019-03-31
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