企业够买银行短期理财产品的会计核算及从审计方面可以从那几点入手?
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2017-09-21
学习方案定制中老师建议我第一年备考会计审计和财务管理这三门,但我是应届毕业生,刚接触CPA,只有不到半年的时间复习了,而且毕业后可能还有一段时间要把大多数精力放在工作的适应上。所以问问复习三门会不会来不及?
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2018-05-25
准备投资方 是上市公司 找了第三方就要来审计了 ,审计一般会查哪些东西?有哪些主意事项
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2017-06-09
金蝶系统操作了是不是要会计审核,一直没有会计是不是系统无法审核无法轧账
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2018-12-28
审计披露上年度盈余公积贷方负数,提取法定盈余公积借方负数,跨年该怎么做分录
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2022-05-16
老师,民办非企业单位年审需要第三方审计出具审计报告吗?
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2022-07-22
审计 历年真题2022 因在测试材料采购相关控制时发现控制未得到有效执行,A注册会计师将材料采购的审计方案由综合性方案改为实质性方案,并重新编制审计计划工作底稿,删除了被取代的原审计计划的工作底稿。 答案是不恰当。注册会计师应在审计工作底稿中记录在审计过程中对具体审计计划作出的任何重大修改和理由。 这个答案可以换成其他说法吗,说成这样很难理解
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2023-07-30
整理供应商材料款发票时,由于四舍五入多支付了对方一元钱,后期审计审核时无法解释,应该怎么办呢?
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2018-07-24
我们单位是非营利组织,要换法人,得出离任审计报告,麻烦问一下,7月15出离任审计报告,能审到6月份,7月初的不审吗?
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2019-07-15
在内审小组中,审计助理无法胜任,应该怎么处理?
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2021-12-15
会计审核入库单应该从哪些方面审?
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2018-12-17
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
在哪里可以下载会计法、审计法、小微企业会计制度呢
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2018-11-05
审计公司审查账目,都审查那些方面?。有关医药行业
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2018-03-29
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-04-25
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
为什么无法表示意见的审计报告也属于非标准审计报告呢?
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2019-02-11
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-01
老师好,一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询这个知识点在那一章
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2021-03-17
未分配利润与利润表勾稽不上怎么办?审计将这部分差额挤到了成本中,除了这种方法有没有其他方法调整呢
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2023-02-21