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计提工资,借:成本或费用,贷:应付职工薪酬。发放时,借:应付职工薪酬 贷其它应付款社保,公积金/应交税费—
应交个人所得税
/银行存款, 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—
应交个人所得税
,缴纳时,借:应交税费—
应交个人所得税
,贷:银行存款,请问老师,这样应付职工薪酬不是多了借方科目吗,个人所得税也多出了贷方科目,我有点不太明白
1/718
2020-04-04
老师,我们公司员工个税是公司在承担,实际交了的个税一直在应交税费下面的
应交个人所得税
的借方摆起的,如果要平账可以补提到管理费用的其他费用里面不(都是管理人员的)
1/326
2020-01-08
老师!跟老板个人借款,本月支付利息2600元,还需计提个人所得税吗?借:财务费用 贷:银行存款 贷:应交税金——
应交个人所得税
?
1/630
2020-06-08
建筑行业企事业承包承租经营所得个人所得税 计提时,借:管理费用 贷:应交税费--
应交个人所得税
缴纳时,借:应交税费--
应交个人所得税
贷:银行存款 这样写分录对不对?
1/812
2018-09-29
公司代个人缴交的个人所得税做账时应记为:借:应交税费-
应交个人所得税
贷:银行存款,还是借:管理费用-个人所得税 贷:银行存款,哪个做得对啊?
1/1383
2017-04-11
上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红 借:管理费用-个人所得税 1 贷:银行存款 1 结果写成了 借:应交税费-
应交个人所得税
1 贷:银行存款 1
1/920
2020-06-10
请问个税计提,借:管理费用—工资 贷:应交税金—
应交个人所得税
发放的时候 借:应交税金—
应交个人所得税
贷:银行存款 这样处理对吗
2/792
2022-04-02
13月份工资不计提,个人缴纳税 借:其他应交税费-
应交个人所得税
贷:银行存款 这样对吗
1/759
2020-04-01
张山2019年1月份工资12000元,2月份工资13000元,3月份12000元,每个月三险一金个人缴纳部分为2500元;张山是独生子女,父母健在且年龄超过60岁,有一个正在上小学的女儿,这个专项附加扣除,张山可以扣除3000元。要求:0试分别计算张山2019年1月、2月、3月累计应纳个税所得额和累计应纳个人所得税以及当期应交所得税。
1/1005
2022-06-22
二月份发工资用的是现金发的,个税需要交30.93元,分录对吗?借,应付职工薪酬--工资13030.93元,贷,库存现金10000,贷,应交税费-
应交个人所得税
30.93元
8/447
2019-03-20
老师 个人社保不是个人承担吗 为什么还是应付职工薪酬? 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人 部分) 应交税费——
应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
1/603
2015-10-14
你好,老师。我同事为什么计提工资时,不直接计入应付职工薪酬-职工工资科目23975.52元,而是把贷方拆分了2个科目,贷方还有个应交税费-
应交个人所得税
52.8。
3/799
2019-08-23
交接工作,看了期初余额表中应付职工薪酬-养老保险/企业缴纳是负数,应交税费-进项税额(13%)/
应交个人所得税
是负数,这些是没交吗?生产成本-直接材料/其他成本是负数,所有的负数都不是红色字体的负数。怎么处理负数这个情况呢?
1/330
2022-02-11
借:劳务费(实际金额)贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 应交税费
应交个人所得税
借应付职工薪酬 贷:银行存款 请问这是几笔分录?之前的老师解答的关于劳务费的分录,看的有点迷
6/456
2022-03-02
明明员工的个人所得税就是代扣代缴的,员工自己出的钱,为什么做账还是借应付职工薪酬贷应交税费-
应交个人所得税
2/1832
2018-08-16
发放工资时,借的是应付职工薪酬为什么代扣的应交税费
应交个人所得税
在贷方
1/2377
2018-06-09
老师,实际工作中这样做工资对吗? 1. 计提工资 借:xx费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资(实际应发的工资) 2. 计提社保(企业部分) 借:xx费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保、公积金(个人) 3. 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保、公积金(个人部分) 应交税费——
应交个人所得税
库存现金/银行存款 4. 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5. 上交个人所得税 借:应交税费——
应交个人所得税
贷:银行存款
1/753
2020-03-26
老师,请问我上个月支付工资的时候做了分录: 借:应付工资 1000 贷:银行存款 1000 没有计提个税 80 这个月支付了80的个税: 借:应交税费-
应交个人所得税
80 贷:银行存款 但是个税已经是没有办法收回,因为工资是支付给的兼职人员的,应该怎么做账务处理?
1/567
2020-02-27
您好,行政给工资表的时候,代扣个税算错了,然后下月补贴补扣栏又补给别人了,结果多补了,没有更新新的工资表,做会计分录时候,把多补的也算进应交税费–
应交个人所得税
,这样子到年底,会存在风险吗?怎么调回来?
1/848
2019-12-18
建筑业异地经营交的个人所得税记入:借:应交税费/
应交个人所得税
,贷:银行存款,那应交税费/
应交个人所得税
通过什么科目结平呢?
1/939
2019-05-29
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