风险自留是指企业 理性地主动承担风险。对吗
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2023-03-04
在财务报表审计中,检查风险应当满足审计风险的低水平 这句话对吗老师 求教
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2020-04-16
教育经费无计提无发生,审报有风险提示,咋处理?
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2019-05-16
老师,您好!麻烦咨询一下,三方代收代付协议,存在的税收风险大吗?详述:我们企业是一个房地产营销A企业,有我们一个同行B企业,现在因为房管局监管,B企业没有房地产营销许可证,B企业与开发商C企业签订营销合同,合同金额C企业打到我们公司账户之后,我们再转给B企业,这种代收代付在实务中,存在税务风险吗?
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2019-10-25
老师您好,现在政府对企业的财税监管越来越严,请问在代账公司打工有没有风险,应注意什么?
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2020-03-25
老师风险管理不是高级特级管理会计的内容吗?
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2024-04-19
渣土运输企业的车辆维修费和保险费计入主营业务成本还是管理费用,计入主营业务成本会出现收入和成本不配比(因为不是每个月都有收入)计入管理费用,管理费用占比较大,年报扫描怕有风险,如何处理比较妥当
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2023-04-06
为什么说为了规避风险 代账会计不帮企业做银行存款日记账 和 现金日记账
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2020-06-28
请问给代账公司做会计,现在公司要我们给企业做财务负责人,是不是有风险
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2019-11-26
下列关于抽样风险的表述中,不正确的是( )。 A、使用审计抽样时,审计风险既可能受抽样风险的影响,又可能受到非抽样风险的影响 B、抽样风险和非抽样风险影响被审计单位的重大错报风险 C、抽样风险是指注册会计师根据样本得出的结论,可能不同于如果对整个总体实施与样本相同的审计程序得出的结论的风险 D、非抽样风险,是指注册会计师由于任何与抽样风险无关的原因而得出错误结论的风险
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2020-03-02
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
公司正在进行年度审计,要求提供一个人民银行出的企业信用报告,去弄了以后直接给了审计公司,这样会不会有风险呀?需不需要在企业信用报告上注明只用于某某公司审计业务?
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2017-04-20
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
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2019-10-11
老师,现在很多代理记账刻萝卜章,对公司有什么风险呢?
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2018-12-13
年度企业所得税申报,弹出风险管理,取消后,申报成功。后期可要向税务部门提交风险评估报告?
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2020-05-20
代理记账这一行是不是风险挺大啊
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2019-12-05
你好,经营风险与市场风险、管理风险不能混为一谈是么
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2022-05-25
第二段怎么理解呢?为什么企业资本成本与企业承担风险负相关呢?这里的企业承担风险,具体指什么风险呢?
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2020-05-20
请问老师总体审计策略也应包含风险评估程序吧,风险评估应贯穿整个审计过程吧?
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2022-04-03
下列事项中,需要注册会计师做出职业判断的有( )。 A、确定重要性水平 B、评估审计风险 C、评价管理层选择的财务报告编制基础 D、确定所需实施的审计程序的审计范围
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2020-03-07