什么是财务内部控制的独立性
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2019-02-16
A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。与审计工作底稿相关的部分事项如下: (2)A注册会计师拟利用2018年度审计中获取的有关存货和成本循环的控制运行有效性的审计证据,将信赖这些控制的理由和结论记录于审计工作底稿。 第(2)项为什么是恰当的呢?A注册会计师是要对甲公司2019年度财务报表实施审计,怎么可以利用2018年度审计中获取的控制运行有效性的审计证据呢?
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2020-05-27
关于企业融资 成本控制如何做? 不是贷款融资,相关部门制定商业计划书,需要财务提供这个成本控制表 可以具体指导下该怎么做吗?还有财务管理目标
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2018-12-15
1、一个项目中标了,怎么做后期的管控、与成本核算。 2、项目上怎么管理。 3、建筑业的财务制度怎么去写?
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2019-11-27
财务管理专业的毕业论文写存货管理跑题吗
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2021-10-05
理论销售收入与主营业务收入比例大的原因
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2019-10-15
写论文是酒店成本控制合适还是酒店费用控制合适呢
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2022-04-09
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
我想财务管理类的论文写哪些公司好点
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2022-04-18
有没有建筑行业的财务管理制度或者是成本管控的制度或者是方案
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2017-12-22
形成控制的长投 无论是不是同控 审计费、律师费啥的都算管理费用吗
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2023-05-01
下列各项中属于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制有(  )。 A.针对重大的异常交易(尤其是那些导致会计分录延迟或异常的交易)的控制 B.针对关联方交易的控制 C.与管理层的重大估计相关的控制 D.能够减弱管理层伪造或不恰当操纵财务结果的动机及压力的控制
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2021-10-07
四、论述题(共50分,每题25分) 1、论述财务管理的目标,并比较其优劣。
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2022-05-25
关于小微企业的具体案例。是在财务管理方面的比如说是财务权限。内部控制有问题的
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2017-05-10
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
下列有关一般控制和应用控制的描述中,不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 B、信息技术一般控制只会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献 C、如果注册会计师计划依赖自动应用控制、自动会计程序或依赖系统生成信息的控制时,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证 D、所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应
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2020-03-02
公司的基本活动可以分为投资、筹资和经营活动三个方面,财务管理主要与投资和筹资有关。 那营运是管理会计讨论。管理会计也是财务管理为什么
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2021-10-29
资本结构的权衡理论中,抵税收益与财务困境成本相同时,企业价值最大,怎么得出来的?
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2020-06-17
财务管理主要专业课程???经济法概论,高数,微观经济学,宏观经济学重要吗。复制请滚……
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2015-11-26
合作社财务管理制度有专门的财务制度吗?还是可以自己制定财务管理制度的?
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2018-07-20