一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
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2019-03-30
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
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2022-03-05
自行开收购农副产品发票时,收购成本应该控制在销售收入的百分之多少范围内合理
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2017-10-16
财务报告内部控制的有效性包括
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2023-02-20
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
合并报表,内部交易存在加价销售,怎么做抵消?a生产公司采购材料,加价销售给b生产公司,b生产公司制作成成品再销售给c公司,a公司为母公司,b、c公司为100%控股子公司,假设全部销售完,内部抵消还怎么抵消?
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2019-09-16
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
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2021-07-22
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-08
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-21
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师可能()。 A.扩大测试与存货相关的内部控制的范围 B.要求被审计单位在期末实施存货盘点 C.在期末前或后实施存货监盘程序,并测试盘点日至期末发生的存货交易 D.检查购货、生产、销售的记录和凭证,以确定期末存货余额
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2023-01-31
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
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2023-07-20
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
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2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
内部员工购买产品账务处理?与销售产品一样?
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2017-05-27
老师 我问一道审计方面的问题: 2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下: 应收账款专管员收到发票后,将发票与销售单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账,并将发票和销售单按顾客顺序归档保存 要求: (1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷 (2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
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2021-07-15
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04