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咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/341
2022-01-01
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1344
2022-04-04
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
1/1212
2020-03-02
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
老师,这题怎么理解选控制环境呢?题中划线部分与书上解释“对内部控制实施质量的评价”不是一个意思?
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2023-06-16
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
1/3549
2020-03-02
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
2/3073
2023-01-26
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1679
2019-11-05
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/491
2019-04-13
老师 为什么越新来某项内部控制,控制测试的范围越大? 越信赖 不是测试范围越小吗?
1/748
2023-02-16
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