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工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
大多中小企业都是2套账,实务中是不是内账会计都不管报税的事呢,
1/836
2018-09-02
老师,我想问下,现在很多中小企业都是两套账,外账和内账不是同一个人做,那内账会计用担风险吗,是做外账的风险大,还是内账的风险大,要是不做,就找不到工作了,做会计的,也没钱挣了
1/2949
2020-04-30
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1606
2021-07-04
内部控制的概念,作用和目标
1/2507
2022-01-25
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
1/744
2022-07-24
吸收直接投资是会导致企业控制权集中还是会导致企业控制权分散
1/224
2023-11-21
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
中小企业真帐实操及内控流程 讲义能不能发邮箱一下,553040292@qq.com,
3/875
2017-04-16
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
小型制造企业的内账怎么做,就是说要包括哪些内容啊
3/1717
2016-07-15
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
1/194
2022-04-02
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1679
2019-11-05
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/758
2022-03-29
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
企业经营中 如何控制成本
1/907
2017-08-04
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
1/525
2023-03-08
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
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