控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
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2022-03-05
11.在下列各项中,属于其他收益分析基本内容的有 A.分部分析 B.结构分析 C.差异分析 D.分项分析 E.水平分析
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2021-01-11
新进入小额贷款公司,公司好多不规范,就是简单流水账。资金管理,财务核算,内控制度应该怎么提,然后再说为我的解决方案。
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2017-04-12
怎样看一个企业的成本控制是否做得好?能对一个企业的成本控制能力进行分析的计算公式都有哪些?如果是进行成本的财务报表分析,都需要哪些的数据?具体计算哪些指标可以分析他的成本构成?
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2022-02-23
学堂有关于企业内控方面的课程以及企业分析运营分析方面的课程推荐吗
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2019-04-05
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
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2019-10-23
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
有企业规章制度范本吗?
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2017-12-20
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
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2017-01-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
年初备案时每个员工社保基数多了300,由于社保备案基数一年内不能调整,企业为员工多承担的部分可以用多扣出员工个人这部分钱,来冲减成本抵企业多承担这部分吗?谢谢!
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2022-02-23
企业内帐,有财务分析详细题解吗?季度财务指标分析
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2016-06-16
小规模服务行业,成本控制在哪个范围,是不是成本控制率等于成本/不含税销售收入
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2017-11-09
企业财务风险分析与防范类毕业论文文献都有哪些?
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2023-02-23
业务收入完成率与工资总额关系在40%范围内线性相关,是啥意思?比如业务收入完成率=到账收入/目标收入=80%,怎么理解控制工资总额在什么的40%范围内啊?
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2019-05-07
工业企业的毛利率一般控制在多少范围?利润率控制在多少范围?
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2017-03-06
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10