应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
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2023-03-08
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
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2019-11-05
非股份制企业能否在企业内部实行股权激励以及员工持股激励措施
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2022-05-09
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
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2017-04-13
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
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2019-08-27
园区管委会将发展资金拨付给控股的国有企业,管委会怎么记账?
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2021-06-16
请问,香港企业是境内企业的股东,香港企业委托境内企业给该境内企业的某员工支付购房款,该员工如何缴纳个人所得税?
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2023-05-14
对于内部控制审计,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是(  )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力 B.整合审计中,控制测试涵盖的期间无须与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.整改后的内部控制需要在基准日之前运行足够长的时间,注册会计师才能得出整改后的内部控制是否有效的结论 D.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化信息处理控制未发生任何变化,注册会计师就不需要对该自动化控制实施前推测试
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2024-03-10
企业会计成本的控制
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2023-02-20
非同一控制下的企业合并净利润的调整考虑内部交易 考虑内部交易递延所得税对所得税费用的影响么?
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2017-03-21
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估 选项A为何错误?
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2020-09-04
什么是财务内部控制的独立性
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2019-02-16
简述财务报告内部控制的方法
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2024-12-03
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
企业成本费用的内部控制是不是包括制造费用的分配呢如果一个企业只是加工至半成品 那么这个企业是不是不需要分配制造费用的
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2019-11-07
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
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2017-04-08