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审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
内账怎么记,我们是生产制造企业,这是我们进的设备上用的东西
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2016-09-22
合并分为吸收,新设和控股。控股合并又分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并,对吗?
1/1739
2019-02-22
控制科目设置内容不对怎么办
1/651
2020-11-20
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
内部控制的概念,作用和目标
1/2507
2022-01-25
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
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2024-02-20
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
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2017-04-13
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
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2019-11-05
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
与特别风险相关的控制 如果对特别风险紧实施实质性程序,是不是就不用了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计情况,也不用确认控制是否得到执行
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2021-08-07
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
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2017-08-29
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
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2020-03-16
开票内容流量控制器设计加工属于服务还是货物?
2/987
2017-01-12
请问新设子公司后,编制合并报表是同一控制下的企业合并还是非同一控制下的企业合并?
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2021-06-13
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