公司总体战略的构成要素是(  )。 A.选择经营范围,发挥协同作用 B.确立竞争优势,有效地控制资源的分配和使用 C.配置企业内部资源,发挥协同作用 D.选择经营范围,合理配置企业经营所需资源
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2021-04-30
第一次做外账实操,请指点 ,以前没做过,有主线吗
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2019-09-09
实操中已经完成的账套不能删除再重做吗?怎么删?
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2017-02-16
老师:你好!在全盘账实操里如何添加更多的账套?
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2020-02-17
现在是驻煤矿,应该学习哪个账套实操?
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2017-07-14
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
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2019-07-10
你好 老师 考完初级 现想学习实操 能否指点下
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2019-06-05
公司总体战略的构成要素是(  )。 A.选择经营范围,发挥协同作用 B.确立竞争优势,有效地控制资源的分配和使用 C.配置企业内部资源,发挥协同作用 D.选择经营范围,合理配置企业经营所需资源
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2021-06-22
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
老师:请问有没有样版? 1、企来实行不定时或综合计算工时工作制的申请报告? 2、企业实行不定时或综合计算工时工作制的实施方案(内含企业工时管理制度和工资支付制度)?
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2018-11-02
众城银行是一家股份制商业银行。自成立以来,该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质,保证了该银行规范高效运营。根据我国《企业内部控制基本规范》,众城银行的上述做法涉及的内部控制要素是(  )。(2018年) A.控制环境 B.控制活动 C.风险评估 D.信息与沟通
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2021-08-29
房地产实操中 报批报建费为何分配到商品房的计入‘开发成本-前期工程费-报批报建费’,而分配配套设施的成本计入‘开发成本-商品房开发-配套设施’?
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2018-06-03
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
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2020-09-09
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
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2020-07-10
施工企业如何控制成本,从那些方面控制成本
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2023-05-06
财务在内部成功控制中如何发挥作用
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2019-02-22
小白,想去制造纸的企业去做内账,不知道如何操作,都需要做什么的样的凭证业务请老师指导
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2020-02-29
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
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2016-07-15
公司企业内部业务员独立核算该怎么操作
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2018-07-21