请问老师们个人独资企业与业务方是关联关系,实际控制人为同一人,业务往来全部为关联业务,会有风险吗?
1/1415
2019-07-23
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1/1694
2020-07-10
企业风险管理 伊桥老师的 没有课件
1/266
2022-12-05
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/2040
2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/1570
2020-03-07
高新技术企业税务管理风险有哪些
1/611
2015-11-30
企业风险管理 伊桥老师的 没有课件
1/148
2022-12-04
纳税筹划与企业税务风险管理异同
5/1241
2021-12-28
如何完善商业银行利率风险管理的外部环境?
1/1226
2020-06-14
评估认为内部控制并未得到有效的执行,为什么不是初步评估重大错报风险是可能导致解除业务约定的情况。
1/671
2021-01-03
下列关于风险管理信息系统功能的表述中,正确的有(  )。(2014年) A.能够对各种风险进行计量和定量分析 B.实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态 C.对超过风险预警上限的重大风险实施信息报警 D.实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享
1/630
2021-06-03
小企业该怎样防控财税风险?
1/428
2018-04-25
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
1/346
2020-07-20
公司与实际控制人存在大量的资金往来,存在什么风险,是属于货币管理问题吗?
1/1365
2019-05-14
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/563
2019-10-11
物流运输公司内控管理制度有哪些内容?
1/1567
2018-05-22
评估结果认为内部控制并未得到有效执行为什么不是初步评估重大错报风险时可能导致解除业务约定的情况
1/953
2021-01-04
*5. 关于控制测试的目的,最恰当的说法是:()(单选 A.测试内部控制是否得到有效执行,进行风险评估,根据测试结论,确定对实质性程序的性质、时间和范围的影响 B.为了发现控制缺陷,提出管理建议 C.为了发表审计意见 D.编制前期底稿
1/216
2024-02-29