下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
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2020-03-07
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
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2020-03-07
刚做出纳,只知道公司在外地有工程,所以在当地税局预缴税款,之后发给我这些凭证,有些迷茫,而且公司刚起步,财务部只有我一个人,有时候也会帮着做做凭证,所以我想请教您关于企业在外地有经营活动跟这些有关的知识,或者您指引一下在哪里找到跟这业务有关的内容
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2018-11-27
老师,关于合伙企业中普通合伙企业的合伙协议中不得约定将全部利润分配给部分合伙人。有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人,但合伙协议另有约定除外。关于亏损的话不管有限还是普通都不得由部分合伙人承担全部亏损,是这样吗
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2019-09-01
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有(  )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 B.企业层面控制本身不足以及时防止或发现一个或多个相关认定中存在的重大错报 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试 D.注册会计师应当在执行业务的早期阶段对企业层面控制进行测试
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2021-05-31
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
请问财务工作需要控制好哪些指标不引起税务风险?
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2018-12-01
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
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2016-07-15
政府给企业发放的,关于企业引荐的达到当地政府招商条件的引资奖励,私营企业计入哪个会计科目?
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2019-12-29
关于高速公路通行费发票,有国家税务总局印制和各省份税务局印制,省份印制的不能用于报销单据吗?
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2019-01-14
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
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2019-05-21
财税二十号第三条今年下发了一个关于集团内企业这款无偿借款免增值税这么一个说法,集团内企业指的都是哪些企业,比如说是一个法人,名下有多个独立的企业,他算不算集团内的企业,还有就是。他的控股就是集团。这边的控股占50%以上,算不算集团内的企业?
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2019-04-23
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
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2015-10-24
要求关于注销机动车维修企业通知
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2015-11-12
根据《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2018〕64号)规定,关于企业委托境外进行研究开发活动所发生的费用,以下说法错误的是( )。
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2019-11-25
企业采购一台打印机,付款通知单上的部门写哪一个部门
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2021-11-28
新疆关于印发《会计师事务所服务收费管理办法》的通知
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2023-07-26