根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
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2015-12-01
老师 什么样的缺陷是 内部控制一般缺陷?什么样的缺陷 是 内部控制的重要缺陷?重要缺陷 和 重大缺陷是一个意思吗?老师能不能举一个一般缺陷的例子 和 一个 重要缺陷的例子?
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2023-02-07
(2)这个题的权益法转公允时,发生的内部交易,不影响净利润的调整吗?原理是什么?如何处理?有案例分析题吗?
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2020-05-01
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
老师 咱们有财务案例分析PPT吗
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2017-10-21
经济法中的合同法案例分析题
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2020-03-25
请问一下这个案例分析怎么算
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2022-03-23
问题见图片,财务管理案例分析
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2020-07-01
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
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2020-03-10
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
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2021-12-22
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
注会经济法和税法都是客观题吗,还是也有案例分析啊
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2021-05-12
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
第二问解析看不懂,说控制权发生变更36个月内,向收购人购买资产总额……方案一是大华向网商发行新股才导致控制权变更啊?怎么解释说发生变更36个月内?
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2021-08-27
资产负债表份分析的时候怎么计算货币资产规模总量控制在多少以内比较合适啊
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2019-09-21
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
内部控制要素间的关系
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2022-01-25
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03