内审新人求助:合同审计怎么开展审计?
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2017-06-07
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
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2017-04-13
初级审计的内容和注会审计的内容有重合的嘛?
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2022-07-27
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-16
财政部门审计要主要哪些事项?
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2017-04-14
在利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列各项中,注册会计师应当要求拥有相关权限的被审计单位代表人员通过书面协议,作出承诺的有(  )。 A.允许内部审计人员遵循注册会计师的指令 B.不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 C.按照注册会计师的指令对特定事项保密 D.将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师
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2024-04-25
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
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2015-10-25
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
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2019-08-27
请问企业审计,内账会计需要提供哪些材料?
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2020-06-27
内审可以直接协助外审做审计么
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2016-01-25
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
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2021-07-16
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
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2023-03-07
在子公司内部审计中,出现哪些情况需要扩大测试? 求解答?
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2016-12-09
企业内部审计实务题 题目是请说出该处理所存在的问题
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2020-06-13
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
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2017-06-07
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
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2021-12-13
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
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2020-09-28
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21