你好老师!单位便民彩钢房造价13万,不请事务所审计,内部审计可以吗?
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2016-06-02
企业每年必须要做内审与外审吗。
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2022-05-28
内外部往来款统计
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2023-06-27
自建厂房,采取外包方式,建设期间发生的监理费 审计费怎么入账?因为建厂房发生的借款怎么入账
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2020-05-14
老师,你好,内部审计发现被审计单位大额贷款没有做账,存在什么风险?
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2021-12-27
你好!老师 我公司现在需要招聘内部审计专员 请问我在面试时提哪些问题比较好 (为了找到适合我公司内部审计专员)
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2019-02-26
审计人员为什么不属于单位内部会计监督主体?
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2016-07-01
新成立审计部,外加新人,要如何做
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2017-06-07
财审和税审有什么区别吗?财审审的是内账?税审审的是外账?
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2019-04-19
总包方将内外架分包出去,内外架属于劳务分包还是专业分包
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2017-11-17
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
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2017-06-07
你好,单位成立内部审计机构需要什么人才
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2022-09-08
分包合同审核哪些方面内容
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2020-01-23
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
企业内部审计实务求详细过程和答案 感谢!!!
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2020-06-12
集团内部的财务审计一般都关注哪些点呢
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2020-06-16
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
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2018-01-17
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
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2018-01-17
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
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2022-03-31