老师,请问内部审计属于会计岗位吗
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2021-05-18
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
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2018-12-30
这道企业内部审计会计实务题 求解
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2020-06-04
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
老师,麻烦问一下,一个单位的年度审计报告和资产清查报告是同一个事务所出具的,有没有违反独立性要求?
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2022-07-13
老师请问国内内部审计师报考条件有哪些?
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2022-04-23
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
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2020-03-02
您好老师,民营医院3年内药品收入教增值税吗,药房属于医院内部,不是独立的
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2021-06-20
(6)不违反,理由:审计项目组成员的其他近亲属持有审计客户非重大间接经济利益,不对独立性产生不利影响。 直接经济利益和间接经济利益有什么区别?
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2021-06-25
如何配合外包的内部审计工作
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2019-04-10
w会计事务所针对审计过程中发现的问题,向y公司提出了调整意见,并协助解决相关账户调整问题。影响独立性吗?
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2022-03-24
可能损害注册会计师的独立性的因素及情形
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2021-12-18
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
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2021-07-18
什么是非货币性福利,公司会计科目里面单独设了一个非货币性独立,有什么特殊的吗,为什么要单独设
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2021-12-02
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
审计中,XYZ是ABC事务所的网络所,那么XYZ就不能提供跟由ABC审计的甲企业(包括甲的子公司)的各类业务了是吗?比如甲企业要聘请XYZ为子公司提供财务报告相关的内审工作,就会因为自我评价损害独立性。 那为什么乙企业和甲企业是关联实体的时候,因为乙不是ABC的审计客户就可以为乙提供内审服务了?甲公司的子公司也不是ABC的审计客户啊?
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2019-08-19
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
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2020-06-10
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
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2020-07-01
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
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2022-10-23
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09