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下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/398
2024-01-28
w会计事务所针对审计过程中发现的问题,向y公司提出了调整意见,并协助解决相关账户调整问题。影响独立性吗?
1/612
2022-03-24
公司又开了一家新公司,老板要财务部出一份对新公司的审计制度并对其日常进行审计,但是资金、账务都是新公司独立处理的,这种情况能做到对它的审计作用吗?
1/842
2017-03-27
什么是非货币性福利,公司会计科目里面单独设了一个非货币性独立,有什么特殊的吗,为什么要单独设
6/481
2021-12-02
下列情况中,注册会计师为确保其独立性而应回避的有()多选A,持有被审计单位发行的股票,B,5年前曾在被审计单位从事出纳工作,C,注册会计师的配偶是被审计单位的高层管理人员,D担任被审计单位的常年会计顾问
2/1294
2021-11-18
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
内部审计报告上由谁签字
4/392
2024-01-19
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
互联网金融内部审计负责内容是什么
1/1007
2018-12-26
(6)不违反,理由:审计项目组成员的其他近亲属持有审计客户非重大间接经济利益,不对独立性产生不利影响。 直接经济利益和间接经济利益有什么区别?
1/1252
2021-06-25
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
1/94
2021-12-15
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/4163
2016-06-09
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/1704
2019-11-09
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
1/968
2020-07-01
老师,我想请问一下,国家审计,国际审计,内部审计和注会审计发展先后顺序
1/1245
2021-07-17
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
2/418
2022-10-23
风险评估,对审计单位的环境的了解,对审计单位内控有效性的了解可以依赖以前的审计证据吗
1/210
2022-08-01
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
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