了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
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2022-04-20
老师,请问了解被审计单位不是属于风险评估吗,风险评估不是属于具体审计计划吗?而确定重要性不是属于总体审计策略吗,我有点糊?
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2022-04-13
什么是会计内部审计
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2015-12-23
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-01
审计风险是注册会计师审计前面临的 这一句话为什么不对呢?
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2020-05-18
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-04-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
审计的固有风险和控制风险今年新变化是如何的,只能分开评估了吗
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2023-05-25
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-23
内账是不是都存在税收风险
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2017-01-15
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
根据你掌握的信息识别并解释审计师可能面临的重大错报风险,在计划针对煤源集团2017年度审计时,审计师还需要考虑哪些问题?
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2021-06-06
1.下面哪个步骤不完全屋于计划并执行进一步审计程序的步骤 ) A. 初步判断风险,考虑是否做控制测试 通过控制测试确定风险判断是否正确 )。 • B.了解与审计相关的重大交易流程及相关控制 D 实质性测试
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2022-06-02
审计里7大审计程序中重新计算为什么不能运用到风险评估环节?
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2022-03-26
公司光有外帐没有内帐,存在风险嘛?
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2022-02-28
请问做内账,公司所有支出从公户出有风险吗,应该注意什么?
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2020-07-23
老师,请问一下,如果遇到公司分别做内外账的,做内账风险高还是外账风险高?
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2021-04-06