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内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
1/670
2017-07-05
内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
老师 你好金蝶kis标准版软件 在审核的时候 出来个 (制单与审核为同一人) 审核不了
2/1504
2016-04-07
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
2/2131
2020-10-07
与特别风险相关的控制 如果对特别风险紧实施实质性程序,是不是就不用了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计情况,也不用确认控制是否得到执行
1/1732
2021-08-07
金蝶KIS财税王标准版:制单与审核不能是同一操作员,请问对结账操作员有无要求?制单和结账可以是同一人吗?或者说审核与结账可以是同一个人吗?
1/2261
2020-02-26
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/1293
2017-01-06
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
1/921
2019-06-20
财务部审核合同的哪些内容
1/1129
2023-02-20
A总分类账与明细分类账核对 B记账凭证与账簿核对 C记账凭证与会计报表核对 D记账凭证与实物核对 哪对哪错
1/402
2022-04-20
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
1/417
2023-03-17
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是( )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-03-15
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是( )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-05-06
内部控制评价方法有哪些
1/889
2015-10-19
仓库内部控制要怎么做呢?
1/2073
2017-02-18
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/538
2023-08-01
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
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