存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/265
2024-04-16
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
2/3073
2023-01-26
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
1/1013
2022-08-22
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/491
2019-04-13
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/253
2023-12-09
这个内部控制指的是被审单位还是外包机构的
1/312
2022-02-28
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1679
2019-11-05
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
1/357
2021-05-23
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/538
2023-08-01
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
1/1176
2024-02-08