为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/2000
2020-03-25
大公司内部控制报销流程一般是怎么样的
1/306
2020-12-08
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
1/3317
2020-06-17
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
1/2201
2019-07-01
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
1/663
2022-07-09
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/921
2020-06-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4888
2020-03-16
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4149
2020-03-16
凭证预先连续编号可以实现完整控制目标对吗
1/990
2015-12-18
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
为什么内部控制良好时形成的领料单更可靠
2/265
2024-04-16
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
2/2313
2019-01-08
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4789
2020-08-17
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
1/1425
2022-04-04
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/487
2022-01-01
购买劳务服务不要求编制收货单有什么问题 (根据采购内部控制和货币资金控制分析一下)
1/1339
2019-09-10